Fakturowanie od podstaw
- Kategoria
- PODATKI
- Typ szkolenia
- otwarte
- Profil uczestników
- Szkolenie dedykowane jest dla pracowników działów księgowych, pracowników zajmujących się rozliczaniem transakcji, przedsiębiorców i kadry zarządczej, którzy chcą poznać od podstaw zasady fakturowania.
- Program
-
Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki) https://www.atl.edu.pl/uploads/szkolenia/FAKTUROWANIE_OD_PODSTAW.PDF
Terminy realizacji szkoleń ON-LINE (790 zł + 23% VAT):- 10.09.2025
- 17.11.2025
SZKOLENIE ON-LINE: Do udziału w szkoleniu online potrzebny jest komputer lub urządzenie mobilne z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe - laptop/komputer PC, MAC z najnowszą wersją przeglądarek internetowych (Chrome, Edge, Firefox), podstawowa kamera internetowa i mikrofon, dostęp do sieci Internet. Minimalna przepustowość łącza internetowego odbiorcy to 10 Mb/s, zalecana: 25 Mb/s. Instrukcja udziału w szkoleniu on-line zostanie przekazana wraz z potwierdzeniem realizacji szkolenia i pozostałymi informacjami organizacyjnymi.
Dodatkowo, SZKOLENIA ZAMKNIĘTE (dla grup już od 3-5 osób i szkolenia indywidualne 1:1) mogą zostać przeprowadzone za pośrednictwem Państwa rozwiązań technologicznych (platform komunikacji na odległość) lub możemy zaproponować jedną z używanych przez nas platform. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją wybranego szkolenia w formacie on-line w swojej firmie prosimy o kontakt
Zajęcia skupiać się będą na tematyce istotnej dla osób wystawiających faktury. Szkolenie oparte będzie na licznych przykładach ułatwiających zrozumienie prezentowanych treści. Podczas zajęć prowadzący odpowiadać będzie na bieżąco na przedstawiane pytania.
PROGRAM SZKOLENIA:1. Podstawy prawne wystawiania faktur:
- aktualne przepisy regulujące wystawianie faktur,
- regulacje użyteczne w pracy z fakturami.
2. Ogólne zasady wystawiania faktur:
- czynności podlegające podatkowi od towarów i usług,
- podatnik VAT czynny a zwolniony,
- transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą,
- obowiązek wystawienia faktury,
- sytuacje w których nie ma obowiązku wystawiania faktur,
- terminy wystawiania faktur,
- NIP na paragonie – zasady zamieszczania, znaczenie,
- reguły obliczania kwoty podatku VAT na fakturze,
- wystawianie faktur w walucie,
- moment podatkowy a moment wystawienia faktury,
- zastosowanie właściwych stawek na fakturze,
- klasyfikacja towarów i usług a Nomenklatura Scalona.
3. Informacje na fakturze:
- definicja faktury,
- katalog obowiązkowych danych na fakturze,
- najczęściej popełniane błędy na fakturach,
- weryfikacja podatników (biała lista, VIES),
- przypadki, kiedy faktura może zawierać węższy zakres informacji,
- faktura uproszczona,
- przypadki, kiedy faktura musi zawierać dodatkowe dane.
4. Warunki dostawy towarów na fakturze:
- znaczenie warunków dostawy w kontekście powstania obowiązku podatkowego,
- warunki INCOTERMS.
5. Zasady wystawiania faktur w formie elektronicznej:
- przepisy regulujące zasady wystawiania e-faktur,
- faktury elektroniczne w prawie unijnym,
- wymogi prawne, które należy spełnić przed rozpoczęciem wystawiania e-faktur,
- bezpieczny podpis elektroniczny jako narzędzie do wystawiania e-faktur,
- wystawianie faktur w formacie PDF,
- zasady związane z przesyłaniem faktur elektronicznych nabywcom,
- poprawna treść faktury elektronicznej,
- termin wystawienia e-faktur,
- e-faktury dokumentujące zaliczki,
- wystawienie e-faktury a powstanie obowiązku podatkowego,
- wystawianie faktur w formie elektronicznej w przypadku transakcji z podmiotami zagranicznymi,
- faktury korygujące oraz duplikaty faktur elektronicznych,
- wystawienie e-faktury po terminie,
- symbol PKWiU lub kody CN na fakturach elektronicznych,
- e-faktura a różne stawki VAT,
- sposób przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych,
- zasady udostępniania faktur elektronicznych organom podatkowym.
6. Refakturowanie, w tym refakturowanie na podmioty zagraniczne:
- definicja refakturowania wynikająca z art. 8 ust. 2a ustawy o VAT a orzecznictwo sądów administracyjnych,
- czy i w jakich przypadkach modyfikacja ceny oraz powielenie stawki podatkowej na refakturze są właściwe?
- refakturowanie a inne instytucje prawne zbliżone do refakturowania,
- data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego a data wystawienia faktury – problemy w przypadku refakturowania,
refakturowanie (m.in. mediów, kosztów transportu, kosztów ubezpieczenia) a problematyka świadczeń kompleksowych – ważne orzecznictwo NSA i TSUE), - refaktura usług noclegowych – przepisy w zakresie możliwości odliczenia podatku VAT od zakupu usług noclegowych w celu ich refakturowania.
7. Zasady fakturowania zaliczek:
- przypadki, kiedy należy wystawić fakturę zaliczkową,
- przypadki, kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych,
- terminy wystawiania faktur zaliczkowych,
- rozliczenie faktur zaliczkowych poprzez fakturę końcową,
- dane, jakie powinna zawierać faktura zaliczkowa i końcowa,
- faktura zaliczkowa jako faktura końcowa,
- omówienie przykładów istotnych dla Uczestników.
8. Korygowanie danych na fakturach:
- faktura korygująca a nota korygująca,
- dane na fakturze korygującej,
- dane na nocie korygującej,
- możliwość wystawiania zbiorczych faktur korygujących,
- anulowanie faktur,
- faktury korygujące po zmianach w ramach SLIM VAT.
9. Duplikaty faktur:
- kto może wystawić duplikat faktury,
- dane, jakie powinien zawierać duplikat faktury.
- Faktura pro-forma:
- czy faktura pro-forma jest dokumentem księgowym,
- konsekwencje wystawienia faktury pro-forma.
10. Faktura strukturyzowana (faktury wystawiane w ramach KSeF) z uwzględnieniem odroczenia KSeF,:
- kluczowe cechy faktur strukturyzowanych sprzedaży,
- obowiązek wystawiania faktur strukturyzowanych,
- dokumentacja warunków obniżenia podstawy opodatkowania a faktury strukturyzowane,
- specyfika faktur ustrukturyzowanych.
11. Zasady przechowywania faktur:
- okres, w którym należy przechowywać faktury,
- sposób przechowywania faktur,
- udostępnianie faktur organom podatkowym oraz skarbowym,
- ostatnie zmiany.
12. Dokumentowanie sprzedaży za pomocą paragonu:
- obowiązek wystawienia faktury a obowiązek wydania paragonu,
- faktura wystawiana do paragonu,
- skutki niewystawienia paragonu, gdy wystawienie paragonu było wymagane.
13. Kasa rejestrująca (fiskalna) jako narzędzie ewidencjonowania sprzedaży:
- ogólne obowiązki związane ze stosowaniem kas rejestrujących,
- zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących.
14. Slim VAT 3 a faktura:
- przepisy dotyczące właściwego kursu waluty dla faktur korygujących,
- kurs waluty dla korekt zbiorczych.
15. Konsekwencje wystawiania i otrzymywania błędnych faktur:
- konsekwencje wynikające z ustawy,
- konsekwencje karne,
- czy osoba wystawiająca faktura odpowiada za jej prawidłowość?
16. Panel dyskusyjny – pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.
INFORMACJE DODATKOWE
SZKOLENIE ON-LINE:
Szkolenie odbywa się w czasie rzeczywistym na platformie on-line.- 09:50 – 10:00 Logowanie do platformy
- 10:00 – 11:30 zajęcia część I
- 11:30 – 11:45 przerwa
- 11:45 – 13:15 zajęcia część II
- 13.15 – 13.40 przerwa
- 13.40 – 15.00 zajęcia część III
CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA WYNOSI 790 zł. netto + 23% VAT
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 890 zł. netto + 23% VAT
UWAGA! ATL nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości szkolenia, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej/oprogramowania, niedostatecznej wydajności sprzętu oraz przerw i awarii technicznych dostawcy Internetu, leżących po stronie Uczestnika/ Zleceniodawcy/ Zamawiającego. Szkolenie realizowane jest zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030)
Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.
Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i BUR-PARP.
- Prowadzący
- Doradca podatkowy, prawnik, Dyrektor Departamentu Podatków Pośrednich, Partner w TAXEO Komorniczak i Wspólnicy sp. k. specjalizuje się w zakresie podatku akcyzowego i podatku VAT, posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego dla przedsiębiorstw z różnorodnych branż, autor publikacji dotyczących między innymi podatku VAT jak również podatku akcyzowego, odniósł wiele sukcesów reprezentując przedsiębiorców w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, doświadczony wykładowca tematyki podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem podatku akcyzowego oraz podatku VAT, rekomendowany doradca w zakresie podatku akcyzowego – w oparciu o rankingi Rzeczpospolitej z 2020 r. i z 2022
- Forma
- Wykład + panel dyskusyjny: pytania, odpowiedzi, dyskusja, konsultacje.
- Czas trwania
- Jeden dzień: 10.00 – 15.00
- Termin / Lokalizacja
-
- 10.09.2025 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
- 17.11.2025 / ON-LINE - WIRTUALNA SALA ATL
- Cena
- 790 zł.netto + 23% VAT
- Zgłoszenie
- Zapisz się - kliknij!
- W cenę wliczono
- Szkolenie on-line: wysoki poziom merytoryczny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej PDF, zaświadczenie ukończenia szkolenia w postaci elektronicznej PDF.
- Zdobyta wiedza
- Zajęcia skupiać się będą na tematyce istotnej dla osób wystawiających faktury. Szkolenie oparte będzie na licznych przykładach ułatwiających zrozumienie prezentowanych treści. Podczas zajęć prowadzący odpowiadać będzie na bieżąco na przedstawiane pytania.
- Certyfikaty
- Szkolenie on-line: Elektroniczne zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.